A.建立合規(guī)性審核制度
B.建立有效的合規(guī)問責(zé)制度
C.建立合規(guī)檢查和評(píng)價(jià)制度
D.建立違規(guī)整改制度
第1題
A.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃
B.重要審計(jì)發(fā)現(xiàn)及其整改情況
C.向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告
D.外部機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的審計(jì)報(bào)告
第2題
第4題
A.在收到外審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告和管理建議書后及時(shí)將副本報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外部審計(jì)結(jié)果、整改建議等審計(jì)信息系統(tǒng)
C.重視并積極整改外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
D.對(duì)外審發(fā)現(xiàn)問題整改到位即可,無須將整改結(jié)果報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第5題
第6題
第7題
A.公司日常發(fā)現(xiàn)問題
B.公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.外部機(jī)構(gòu)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
D.公司自查發(fā)現(xiàn)問題
第9題
A.應(yīng)披露針對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷(不含上一期間未完成整改的內(nèi)部控制缺陷),公司采取的相應(yīng)整改措施
B.應(yīng)披露整改完成的重大缺陷,公司要有足夠的測(cè)試樣本,顯示與重大缺陷相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)目標(biāo)且運(yùn)行有效
C.應(yīng)披露針對(duì)報(bào)告期末未完成整改的重大措施,公司擬進(jìn)一步采取的整改措施具體內(nèi)容
D.應(yīng)披露針對(duì)報(bào)告期末未完成整改的重大措施,公司擬進(jìn)一步采取整改措施預(yù)期達(dá)到的效果
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